Auditoría del control interno by Mantilla Samuel

By Mantilla Samuel

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65. Se afectan los factores de riesgo si hay una posibilidad razonable de que una deficiencia, o una combinación de deficiencias, derivará en una declaración equivocada de un balance de cuenta o de una revelación. Los factores incluyen, pero no están limitados a, lo siguiente: • La naturaleza de las cuentas de los estados financieros, las revelaciones, y las aserciones implicadas; • La susceptibilidad frente a pérdida o fraude, de los activos o pasivos relacionados; • La subjetividad, complejidad, o extensión de los juicios requeridos para determinar la cantidad implicada; • La interacción o relación del control con otros controles, incluyendo si son interdependientes o redundantes; • La interacción de las deficiencias; y • Las posibles consecuencias futuras de la deficiencia.

Para obtener información adicional sobre si han ocurrido cambios que pueden afectar la efectividad del control interno sobre la presentación de reportes financieros de la compañía y, por consiguiente, el reporte del auditor, el auditor debe indagar sobre y examinar, para este período subsiguiente, lo siguiente – • Reportes de auditoría interna (o funciones similares, tal como revisión de préstamos en una institución financiera) emitidos durante el período subsiguiente, • Reportes del auditor independientes (si es distinto al auditor) respecto de deficiencias en el control interno, • Reportes de agencias regulatorias, respecto del control interno sobre la presentación de reportes financieros de la compañía, e • Información respecto de la efectividad del control interno sobre la presentación de reportes financieros de la compañía, obtenidos a través de otros contratos.

Fecha del reporte de auditoría Reportes separados o combinados 86. , un reporte que contenga tanto una opinión sobre los estados financieros como una opinión respecto del control interno sobre la presentación de reportes financieros) o reportes separados respecto de los estados financieros y sobre el control interno de la compañía. 87. El siguiente ejemplo de reporte combinado, que expresa una opinión limpia respecto de los estados financieros y una opinión limpia respecto del control interno sobre la presentación de reportes financieros, ilustra los elementos del reporte que se describen en esta sección.

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